Abstrak
Abstrak Resviyanti : Evaluasi Pengendalian Intern Atas Penjualan, Piutang Dagang Dan Penerimaan Kas Pada PT PG Rajawali II Unit PG Karang Suwing Cirebon. Skripsi Program Strata Satu Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka 2005. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Prosedur dan hasil dari pengevaluasian Struktur Pengendalain Intern Terhadap Penjualan, Piutang Dagang Dan Penerimaan Kas Pada PT PG Rajawali II unit PG Karang Suwung Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif dengan metode ini akan digambarkan secara sistematis tentang evaluais Pengendalian Intern Penjualan, piutang dagang dan penerimaan kas, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode observasi, wawancara, questionnare dan telaah dokumen. Penelitian dilakukan pada PT PG Rajawali II unit PG Karang Suwung Cirebon secara jelas penulis menyimpulkan bahwa pengendalian intern pada penjualan, piutang dagang dan penerimaan kas cukup memuaskan selain adanya pemisahan fungsi dalam struktur organisasi juga terlihat dari adanya pelaksanaan tahapan prosedur yang memenuhi unsur - unsur pengendalian intern yang memadai, namun didalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, sehingga meminimalisasikan kerugian terhadap penjualan, piutang dagang dan penerimaan kas. Memperhatikan permasalahan yang ada di pada PT PG Rajawali II unit PG Karang Suwung Cirebon. Maka penulis mencoba memberkan saran supaya perusahaan lebih intensif lagi dalam memberikan perhatian atau pengawasan khusus masalah penjualan, piutang dagang dan penerimaan kas.